縉云縣統(tǒng)計局2022年度部門決算
目 錄
一、概況...........................................( 1 )
(一)部門職責..............................................( 1 )
(二)機構置..........................................................( 1 )
二、2022年度部門決算公開表..................(2 )
(一)收入支出決算總表.............................................( 2 )
(二)收入決算表(分單位)..........................................( 2 )
(三)收入決算表(分科目)..........................................( 3 )
(四)支出決算表(分單位)..........................................( 3 )
(五)支出決算表(分科目)..........................................( 3 )
(六)財政撥款收入支出決算總表................................( 4 )
(七)一般公共預算財政撥款支出決算表......................( 4 )
(八)一般公共預算財政撥款基本支出決算表...............( 5 )
(九)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表............( 5 )
(十)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表...............( 5 )
(十一)財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表..................( 6 )
三、2022年度部門決算情況說明................( 6 )
(一)收入支出決算總體情況說明................................( 6 )
(二)收入決算情況說明.............................................( 6 )
(三)支出決算情況說明.............................................( 6 )
(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明..................( 7 )
(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明............( 7 )
(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.....( 10 )
(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明.( 10 )
(八)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明..............................................................( 11 )
(九)財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明............( 12 )
(十)機關運行經(jīng)費支出說明......................................( 14 )
(十一)政府采購支出說明..........................................( 14 )
(十二)國有資產占有使用情況說明............................( 14 )
(十三)預算績效情況說明..........................................( 15 )
四、名詞解釋.......................................( 16 )
一、概況
(一)部門職責
1.負責組織完成上級業(yè)務部門下達的統(tǒng)計調查任務,制訂統(tǒng)計現(xiàn)代化建設規(guī)劃和統(tǒng)計體制改革方案,組織管理和綜合協(xié)調全縣各部門統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作,監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施。
2.組織重大的縣情縣力普查,即逢“0”年份人口普查,逢“3”“8”年份經(jīng)濟普查,逢“5”年份農業(yè)普查。
3.搜集、整理、提供全縣的基本統(tǒng)計資料,并對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督;向各級黨委、政府提供咨詢建議;負責全縣統(tǒng)計報表管理工作。
4.統(tǒng)一核定、管理、公布全縣的基本統(tǒng)計資料,培育和發(fā)展統(tǒng)計信息咨詢服務市場。
5.建立健全并管理全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系;組織指導全縣統(tǒng)計教育培訓工作。
6.承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
(二)機構設置
從預算單位構成看,縉云縣統(tǒng)計局部門決算包括:局本級決算。納入縉云縣統(tǒng)計局2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:沒有二級單位預算。
二、2022年度部門決算公開表
三、2022年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計1118.12萬元,支出總計1118.12萬元,與2021年度相比,各減少188.6萬元,減少14.3%。主要原因是:一般行政管理事務、專項普查活動、統(tǒng)計抽樣調查、其他統(tǒng)計信息事務支出項目經(jīng)費減少。
(二)收入決算情況說明
本年收入合計1098.12萬元;包括財政撥款收入1090.12萬元(其中,一般公共預算1090.12萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經(jīng)營預算0萬元),占收入合計99.27%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業(yè)收入0萬元,占收入合計0%;經(jīng)營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入8萬元,占收入合計0.73%。
(三)支出決算情況說明
本年支出合計1118.12萬元,其中基本支出829.35萬元,占74.18%;項目支出288.70萬元,占25.82%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入總計1090.12萬元,支出總計1090.12萬元,與2021年相比,各減少186.6萬元,減少14.62%。主要原因是一般行政管理事務、專項普查活動、統(tǒng)計抽樣調查、其他統(tǒng)計信息事務支出項目經(jīng)費減少;財政撥款支出年初預算數(shù)892.99萬元,完成年初預算的122.08%,主要原因是追加了統(tǒng)計抽樣調查項目經(jīng)費。
(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出1090.12萬元,占本年支出合計的97.50%。與2021年相比,一般公共預算財政撥款支出減少186.6萬元,減少14.62%。主要原因是:專項普查活動項目支出減少。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出1090.12萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出916.61萬元,占84.08%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出72.99萬元,占6.70%;衛(wèi)生健康(類)支出44.03萬元,占4.04%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0萬元,占0%;商業(yè)服務業(yè)等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(qū)(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出56.49萬元,占5.18%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為892.99萬元,支出決算為1118.05萬元,完成年初預算的125.20%,主要原因是追加了統(tǒng)計抽樣調查和其他統(tǒng)計信息事務支出項目經(jīng)費。其中:
一般公共服務支出(類)統(tǒng)計信息事務(款)行政運行(項)。年初預算為697.69萬元,支出決算為655.84萬元,完成年初預算的94.00%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因人員減少。
一般公共服務支出(類)統(tǒng)計信息事務(款)專項統(tǒng)計業(yè)務(項)。年初預算為26.3萬元,支出決算為26.19萬元,完成年初預算的99.58%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)預算安排支出。
一般公共服務支出(類)統(tǒng)計信息事務(款)統(tǒng)計管理(項)。年初預算為36萬元,支出決算為34.16萬元,完成年初預算的94.89%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是優(yōu)先使用其他資金支付。
一般公共服務支出(類)統(tǒng)計信息事務(款)專項普查活動(項)。年初預算為15萬元,支出決算為14.80萬元,完成年初預算的98.67%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是優(yōu)先使用其他資金支付。
一般公共服務支出(類)統(tǒng)計信息事務(款)統(tǒng)計抽樣調查(項)。年初預算為28萬元,支出決算為61.85萬元,完成年初預算的220.89%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是追加了調查經(jīng)費。
一般公共服務支出(類)統(tǒng)計信息事務(款)其他統(tǒng)計信息事務支出(項)。年初預算為90萬元,支出決算為123.78萬元,完成年初預算的137.53%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是追加項目經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預算為37.12萬元,支出決算為48.66萬元,完成年初預算的131.09%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員增加。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預算為18.56萬元,支出決算為24.33萬元,完成年初預算的131.09%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員增加。
衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預算為42.41萬元,支出決算為44.03萬元,完成年初預算的103.82%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員增加。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為51.74萬元,支出決算為56.49萬元,完成年初預算的109.18%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員增加。
(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出829.35萬元,其中:
人員經(jīng)費744.64萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費84.71萬元,主要包括:辦公費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明
本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支安排,故無相關數(shù)據(jù)。(09表備注)
1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。
2022年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。與2021年相比,政府性基金預算財政撥款支出持平。主要原因是:均無政府性基金預算財政撥款收支安排。
2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
2022年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出0萬元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%;抗疫特別國債安排(類)支出0萬元,占0%。
3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2022年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,主要原因是主要原因是2021年度無政府性基金預算財政撥款收支安排,故無相關數(shù)據(jù)。
(八)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支安排,故無相關數(shù)據(jù)。
1.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況。
2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。
2.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算結構情況。
2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:國有資本經(jīng)營(類)支出0萬元,占0%。
3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算具體情況。
2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,主要原因是無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支安排。
(九)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出預算為2.9萬元,支出決算為2.88萬元,完成預算的99.31%,2022年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公務接待費減少。
2.“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2021年度持平,主要原因是無因公出國(境)費用支出預算;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2021年度持平,主要原因是無公務用車購置及運行維護費支出預算;公務接待費支出決算為2.88萬元,占100%,與2021年度相比,增加0.01萬元,下降0.35%,主要原因是公務接待的人數(shù)和批次增加。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費預算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元。決算數(shù)與預算數(shù)一致,主要原因是沒有因公出國(境)人員。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個;累計0人次。
(2)公務用車購置及運行維護費預算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元。決算數(shù)與預算數(shù)一致,主要原因是沒有配備公務車。
公務用車購置預算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車;
公務用車運行維護費預算數(shù)為0萬元,支出0萬元。2022年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
(3)公務接待費預算數(shù)為2.9萬元,支出決算為2.88萬元,完成預算的99.31%。國內公務接待30批次,累計296人次。主要用于接待上級部門及基層單位、各兄弟縣局來縉云縣統(tǒng)計局調研指導、工作聯(lián)系等公務活動接待支出。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是接待客人批次和人次減少。其中:
外事接待支出0萬元,接待0批次,累計0人次。
其他國內公務接待支出2.88萬元,主要用于接待上級部門及基層單位、各兄弟縣局來縉云縣統(tǒng)計局調研指導、工作聯(lián)系等公務活動接待支出。接待30批次,累計296人次。
(十)機關運行經(jīng)費支出說明
2022年度機關運行經(jīng)費年初預算數(shù)為76.22萬元,支出決算為84.71萬元,完成年初預算的111.14%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員增加;比2021年度增加24.09萬元,增長23.49%,主要原因是人員增加。
(十一)政府采購支出說明
2022年度政府采購支出總額56.82萬元,其中:政府采購貨物支出56.82萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額56.82萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業(yè)合同金額56.82萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
(十二)國有資產占有情況說明
截至2022年12月31日,縉云縣統(tǒng)計局本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(十三)預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求,縉云縣統(tǒng)計局組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,二級項目5個,共涉及資金288.71萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。本年無政府性基金預算項目。本年無國有資本經(jīng)營預算項目。
組織對“普查經(jīng)費”、“統(tǒng)計規(guī)范化建設及工作獎勵等經(jīng)費”等5個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出596.01萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。其中,對“普查經(jīng)費”、“統(tǒng)計規(guī)范化建設及工作獎勵等經(jīng)費”等項目分別委托局內評審機構開展績效評價。從評價情況來看,預算執(zhí)行率高,績效目標完成情況好。
本年無部門整體支出績效評價。
本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。
2.部門決算中項目績效自評結果
縉云縣統(tǒng)計局在2022年度部門決算中反映統(tǒng)計調查經(jīng)費項目及統(tǒng)計規(guī)范化建設及工作獎勵等經(jīng)費項目績效自評結果。
統(tǒng)計調查經(jīng)費項目績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目自評得分96分,自評結論為“優(yōu)秀”。項目全年預算數(shù)為28萬元,執(zhí)行數(shù)為61.85萬元,完成預算的220.89%。項目績效目標完成情況:一是完成了包括低收入調查工作、人口抽樣調查等專項總結,并按要求完成綜合總結工作;二是完成第七次人口普查年鑒數(shù)據(jù)整理工作,下步將對數(shù)據(jù)進行審核并編印。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:存在部分經(jīng)費支付其他調查項目費用,原因是支出較小且不易劃分。下一步改進措施:進一步明確費用對應的調查項目。
項目支出績效自評表 |
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(2022年度)
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項目名稱 |
統(tǒng)計調查經(jīng)費項目 |
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主管部門 |
縉云縣統(tǒng)計局 |
實施單位 |
縉云縣統(tǒng)計局 |
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項目資金(萬元) |
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
||||
年度資金總額 |
28 |
28 |
61.85 |
220.89% |
||||
其中:當年財政撥款 |
28 |
28 |
61.85 |
220.89% |
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上年結轉資金 |
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其他資金 |
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年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
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低收入農戶調查戶數(shù)150戶,數(shù)據(jù)準確率≧96%,各項統(tǒng)計工作數(shù)據(jù)按時上報,統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量有所提高。 |
低收入農戶調查戶數(shù)150戶,數(shù)據(jù)準確率≧96%,各項統(tǒng)計工作數(shù)據(jù)按時上報,統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量有所提高。 |
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績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 指標值 |
實際 完成值 |
權重 |
得分 |
備注 |
績效指標 |
產出指標
|
數(shù)量指標 |
=150戶 |
=150戶 |
35 |
34 |
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質量指標 |
≥96% |
≥96% |
35 |
34 |
||||
效益指標 |
社會效益指標 |
提升數(shù)據(jù)上報質量 |
提升了數(shù)據(jù)上報質量 |
15 |
14 |
|||
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
≥90% |
≥90% |
15 |
14 |
|||
總分 |
96 |
自評結論 |
優(yōu) |
總分高于90分(含)的結論為“優(yōu)”,90~80分(含)為“良”,80~60分(含)為“中”,低于60分為“差”。 |
偏差原因分析及改進措施 |
存在部分經(jīng)費支付其他調查項目費用,原因是支出較小且不易劃分。下一步改進措施:進一步明確費用對應的調查項目。
|
統(tǒng)計規(guī)范化建設及工作獎勵等經(jīng)費項目績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目自評得分99分,自評結論為“優(yōu)秀”。項目全年預算數(shù)為90萬元,執(zhí)行數(shù)為123.78萬元,完成預算的137.53%。項目績效目標完成情況:一是新開業(yè)投產28家;二是對企業(yè)、統(tǒng)計員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)考核完成率100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:經(jīng)費使用時間較晚,原因是需等考核之后再行發(fā)放考核獎勵。下一步改進措施:加快推進統(tǒng)計人員考核工作。
項目支出績效自評表 |
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(2022年度)
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項目名稱 |
統(tǒng)計規(guī)范化建設及工作獎勵等經(jīng)費 |
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主管部門 |
縉云縣統(tǒng)計局 |
實施單位 |
縉云縣統(tǒng)計局 |
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項目資金(萬元) |
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
|
年度資金總額 |
90 |
90 |
123.78 |
137.53% |
|
其中:當年財政撥款 |
90 |
90 |
123.78 |
137.53% |
|
上年結轉資金 |
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其他資金 |
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年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
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村級農村記賬統(tǒng)計人員業(yè)務考核行政村數(shù)量253個,企業(yè)考核合格率≧90%,考核完成率100%,新增“四上”企業(yè)數(shù)量≧30家。 |
村級農村記賬統(tǒng)計人員業(yè)務考核行政村數(shù)量253個,企業(yè)考核合格率≧90%,考核完成率100%,新增“四上”企業(yè)數(shù)量≧30家。 |
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 指標值 |
實際 完成值 |
權重 |
得分 |
備注 |
|
績效指標 |
產出指標 |
數(shù)量指標 |
≥92% |
≥92% |
40 |
40 |
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效益指標 |
社會效益指標 |
調查結果能夠為制定政策提供依據(jù) |
調查結果能夠為制定政策提供依據(jù) |
30 |
29 |
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滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
≥90% |
≥90% |
30 |
30 |
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總分 |
99 |
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自評結論 |
優(yōu) |
總分高于90分(含)的結論為“優(yōu)”,90~80分(含)為“良”,80~60分(含)為“中”,低于60分為“差”。 |
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偏差原因分析及改進措施 |
原因:需等考核之后再行發(fā)放考核獎勵。下一步改進措施:加快推進統(tǒng)計人員考核工作。 |
3.財政評價項目績效評價結果。無。
4.部門評價項目績效評價結果。無。
說明:部門評價項目是指本部門自行開展的評價對象為本部門政策、項目、整體支出或下屬單位整體支出的績效評價;財政評價項目是指以由財政部門開展的評價對象為本部門政策、項目或整體支出的績效評價項目。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
5.附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
7.使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。
11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.上繳上級支出:填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
13.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
14.附屬單位補助支出:填列事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
16.機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
17.一般公共服務支出(類)統(tǒng)計信息事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
18.一般公共服務支出(類)統(tǒng)計信息事務(款)專項統(tǒng)計業(yè)務(項):指各級統(tǒng)計機關在日常業(yè)務之外開展專項統(tǒng)計工作的支出。
19.一般公共服務支出(類)統(tǒng)計信息事務(款)統(tǒng)計管理(項):指統(tǒng)計信息化建設、統(tǒng)計執(zhí)法、統(tǒng)計人員上崗資格認定、職稱考試等方面的支出。
20.一般公共服務支出(類)統(tǒng)計信息事務(款)專項普查活動(項):指統(tǒng)計部門開展人口普查、經(jīng)濟普查、農業(yè)普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出。
21.一般公共服務支出(類)統(tǒng)計信息事務(款)統(tǒng)計抽樣調查(項):指統(tǒng)計抽樣調查隊開展各類統(tǒng)計調查工作的支出。
22.一般公共服務支出(類)統(tǒng)計信息事務(款)其他統(tǒng)計信息事務支出(項):指除上述項目以外的其他統(tǒng)計信息事務支出。
23.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指用于機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
24.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指用于機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
25.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指用于財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
26.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指用于行政事業(yè)單位按規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金。
五、附件
2022年部門項目支出績效自評結果清單 |
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縉云縣統(tǒng)計局 |
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預算單位 |
項目名稱 |
自評結論 |
縉云縣統(tǒng)計局 |
2022年統(tǒng)計調查補助資金(省補) |
優(yōu) |
縉云縣統(tǒng)計局 |
統(tǒng)計基礎建設經(jīng)費 |
優(yōu) |
縉云縣統(tǒng)計局 |
普查經(jīng)費 |
優(yōu) |
縉云縣統(tǒng)計局 |
統(tǒng)計調查經(jīng)費 |
優(yōu) |
縉云縣統(tǒng)計局 |
統(tǒng)計規(guī)范化建設及工作獎勵等經(jīng)費 |
優(yōu) |