縉云縣衛(wèi)生健康局2022年度部門決算
索引號: 02660176/2023-97260???? 發(fā)布機構: 縉云縣衛(wèi)健局???? 發(fā)布時間: 2023-09-25 14:48:00
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一、概況 2

(一)部門職責........................................................... 2

(二)機構設置........................................................... 4

二、2022年度部門決算公開表............................................... 6

(一)收入支出決算總表................................................... 6

(二)收入決算表(分單位)............................................... 7

(三)收入決算表(分科目)............................................... 7

(四)支出決算表(分單位)............................................... 8

(五)支出決算表(分科目)............................................... 9

(六)財政撥款收入支出決算表............................................. 9

(七)一般公共預算財政撥款支出決算表.................................... 10

(八)一般公共預算財政撥款基本支出決算表................................ 11

(九)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.............................. 12

(十)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表................................ 12

(十一)財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表.................................. 13

三、2022年度部門決算情況說明............................................ 13

(一)收入支出決算總體情況說明.......................................... 13

(二)收入決算情況說明...................................................14

(三)支出決算情況說明.................................................. 14

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明.................................. 14

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明.............................. 15

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.......................... 22

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明........................ 23

(八)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明..................... 25

(九)財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明............................. 25

(十)機關運行經(jīng)費支出說明............................................ 28

(十一)政府采購支出說明.............................................. 28

(十二)國有資產(chǎn)占有使用情況說明...................................... 28

(十三)預算績效情況說明.............................................. 29

四、名詞解釋.......................................................... 35

五、附件......................................................... 41



一、概況

(一)部門職責

1.組織貫徹健康浙江建設重大方略、政策和重大決策部署,擬訂全縣國民健康政策,擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置,制定并組織衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。組織實施衛(wèi)生健康基層公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2.協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施的建議。推進深化公立醫(yī)院綜合改革,推進管辦分離,健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,加強公立醫(yī)院黨的建設,制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。會同有關部門制定并實施健康服務業(yè)發(fā)展的政策措施。

3.制定并組織落實全縣疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。負責衛(wèi)生應急工作,組織指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。組織開展傳染性疾病、食品安全風險等健康危害因素監(jiān)測、評估和預警,承擔食品安全企業(yè)標準備案工作。負責食品安全事件的流行病學調(diào)查處理。

4.協(xié)調(diào)落實應對人口老齡化政策措施,負責推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作。

5.落實基本藥物制度相關政策,開展藥品使用監(jiān)測和臨床綜合評價。

6.負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、傳染病防治等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理以及愛國衛(wèi)生工作,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。落實《煙草控制框架公約》相關工作。

7.組織實施醫(yī)療機構、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法,建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。負責衛(wèi)生健康行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。組織實施醫(yī)療服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范。指導推動醫(yī)療機構、公共衛(wèi)生機構質量管理和品牌培育。

8.負責計劃生育管理和服務工作,開展人口監(jiān)測預警,研究提出人口與家庭發(fā)展相關政策建議,落實計劃生育政策。

9.負責衛(wèi)生健康工作,負責醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

10.組織制定并實施中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并納入衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃,負責中醫(yī)藥的繼承、創(chuàng)新和中西醫(yī)結合工作,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)中西醫(yī)發(fā)展。

11.負責保健對象的醫(yī)療保健工作,負責重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

12.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

13.職能轉變。牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念,推動實施健康縉云戰(zhàn)略,深化醫(yī)療衛(wèi)生領域“最多跑一次”改革,全面建立健康影響評價評估制度,以改革創(chuàng)新為動力,以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點把以治病為中心轉變?yōu)橐匀嗣窠】禐橹行模瑸槿嗣袢罕娞峁┤轿蝗芷诮】捣铡R皇歉幼⒅仡A防為主和健康促進,加強預防控制重大疾病工作,積極應對人口老齡化,健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉,推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質量和水平,推進衛(wèi)生健康基本公共衛(wèi)生服務均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,加大公立醫(yī)院改革力度,推進管辦分離,推動衛(wèi)生健康公共服務主體多元化、提供方式多樣化,推動衛(wèi)生健康事業(yè)和產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。

(二)機構設置

從預算單位構成看,縉云縣衛(wèi)生健康局(匯總)部門決算包括:局本級決算、局屬縣級醫(yī)院(縉云縣人民醫(yī)院、縉云縣第二人民醫(yī)院、縉云縣中醫(yī)醫(yī)院)決算、縉云縣疾病預防控制中心決算、縉云縣衛(wèi)生健康行政執(zhí)法隊決算、縉云縣婦幼保健計劃生育服務中心決算、18家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(含社區(qū)衛(wèi)生服務中心)決算。

納入縉云縣衛(wèi)生健康局(匯總)2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1. 縉云縣衛(wèi)生健康局本級

2. 縉云縣疾病預防控制中心

3. 縉云縣衛(wèi)生健康行政執(zhí)法隊

4. 縉云縣婦幼保健計劃生育服務中心

5. 縉云縣人民醫(yī)院

6. 縉云縣中醫(yī)醫(yī)院

7. 縉云縣第二人民醫(yī)院

8. 縉云縣新建鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

9.縉云縣舒洪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

10.縉云縣大洋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

11.縉云縣五云街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心

12.縉云縣仙都街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心

13.縉云縣新碧街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心

14.縉云縣石筧鄉(xiāng)衛(wèi)生院

15.縉云縣方溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院

16.縉云縣大源鎮(zhèn)衛(wèi)生院

17.縉云縣雙溪口鄉(xiāng)衛(wèi)生院

18.縉云縣溶江鄉(xiāng)衛(wèi)生院

19.縉云縣七里鄉(xiāng)衛(wèi)生院

20.縉云縣東方鎮(zhèn)衛(wèi)生院

21.縉云縣東渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院

22.縉云縣前路鄉(xiāng)衛(wèi)生院

23.縉云縣壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院

24.縉云縣三溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院

25.縉云縣胡源鄉(xiāng)衛(wèi)生院

二、2022年度部門決算公開表

(一)收入支出決算總表


(二)收入決算表(分單位)


(三)收入決算表(分科目)


(四)支出決算表(分單位)


(五)支出決算表(分科目)


(六)財政撥款收入支出決算表


(七)一般公共預算財政撥款支出決算表


(八)一般公共預算財政撥款基本支出決算表


(九)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表


(十)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表


(十一)財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表


三、2022年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計129,410.95萬元,支出總計129,410.95萬元,與2021年度相比,各增加25575.09萬元,增長24.63%。主要原因是:本年度新增疫情防控經(jīng)費7243.63萬元,獎特扶資金552.2萬元,公立醫(yī)院高質量發(fā)展2312萬元,婦計中心托育大樓項目2000萬,中醫(yī)院感染樓及門診樓建設5000萬,二院遷建工程15000萬元,減少舒洪衛(wèi)生院拆建1000萬元,人民醫(yī)院遷建項目經(jīng)費6000萬元。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計122,524.76萬元;包括財政撥款收入51,530.26萬元(其中,一般公共預算29,051.06萬元,政府性基金預算22,479.2萬元,國有資本經(jīng)營預算0萬元),占收入合計42.06%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業(yè)收入65,690.36萬元,占收入合計53.61%;經(jīng)營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入5,304.14萬元,占收入合計4.33%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計129,296.23萬元,其中基本支出52,715.54萬元,占40.77%;項目支出76,580.69萬元,占59.23%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計57,256.21萬元,支出總計57,256.21萬元,與2021年相比,各增加22797.33萬元,增長66.16%。主要原因是本年度新增疫情防控經(jīng)費7243.63萬元,獎特扶資金552.2萬元,公立醫(yī)院高質量發(fā)展2312萬元,婦計中心托育大樓項目2000萬,中醫(yī)院感染樓及門診樓建設5000萬,二院遷建工程15000萬元,減少舒洪衛(wèi)生院拆建1000萬元,人民醫(yī)院遷建項目經(jīng)費6000萬元,支持中醫(yī)藥發(fā)展專項資金400萬元,2021年中醫(yī)藥提升工程建設項目經(jīng)費205萬元,疾控能力提升經(jīng)費200萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務補助291.86萬元。財政撥款支出年初預算數(shù)21638.29萬元,完成年初預算的264.61%,主要原因是疫情防控經(jīng)費5243.63萬元,獎特扶資金271.99萬元,公立醫(yī)院高質量發(fā)展資金2312萬元,婦計中心托育大樓項目2000萬,中醫(yī)院感染樓及門診樓建設5000萬,二院遷建工程15000萬元年初無預算或預算少,年中根據(jù)實際需要追加。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出34,740.65萬元,占本年支出合計的26.87%。與2021年相比,一般公共預算財政撥款支出增加4147.25萬元,增長13.56%。主要原因是:本年度新增疫情防控經(jīng)費7243.63萬元,獎特扶資金552.2萬元,公立醫(yī)院高質量發(fā)展2312萬元,減少人民醫(yī)院遷建項目2600萬元,支持中醫(yī)藥發(fā)展專項資金400萬元,2021年中醫(yī)藥提升工程建設項目經(jīng)費205萬元,疾控能力提升經(jīng)費200萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務補助291.86萬元以及2020年度結轉至2021年度的下屬單位雙下沉兩提升等項目經(jīng)費。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出34,740.65萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出1,061.9萬元,占3.06%;衛(wèi)生健康(類)支出32,969.76萬元,占94.9%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬元,占0%;農(nóng)林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0萬元,占0%;商業(yè)服務業(yè)等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(qū)(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出708.99萬元,占2.04%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為21616.16萬元,支出決算為34,740.65萬元,完成年初預算的160.72%,主要原因是2020年核酸檢測能力建設經(jīng)費535萬元,2019年城鄉(xiāng)居民健康體檢經(jīng)費60萬元,陳桉民因公死亡撫恤金148.32萬元,公立醫(yī)院高質量發(fā)展項目2312萬元,疫情防控經(jīng)費5243.63萬元,獎特扶資金271.99萬元,衛(wèi)生健康專項資金1060萬元,衛(wèi)生能力建設資金以及衛(wèi)生領域民生實事等項目年初無預算,年中追加;此外基本公共衛(wèi)生服務資金年初不包含中央及省級轉移支付資金結算部分。其中:

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預算為24.36萬元,支出決算為34.68萬元,完成年初預算的142.36%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是衛(wèi)健局及衛(wèi)生健康行政執(zhí)法隊離休人員工資調(diào)整。

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。年初預算為21.08萬元,支出決算為27.8萬元,完成年初預算的131.88%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是大洋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院離休人員工資調(diào)整。

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預算為694.26萬元,支出決算為642.83萬元,完成年初預算的92.59%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年度人員退休較多。

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預算為329.11萬元,支出決算為313.64萬元,完成年初預算的95.29%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年度人員退休較多。

社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。年初預算為5.88萬元,支出決算為42.95萬元,完成年初預算的730.44%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中死亡的退休及在職人員死亡撫恤金年初無預算。

衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為1089.44萬元,支出決算為1130.44萬元,完成年初預算年初決算的103.76 %,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年度人員增加,工資費用增加。

衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(款)其他衛(wèi)生健康管理事務支出(項)。年初預算為50萬元,支出決算為  787.91萬元,完成年初預算的1575.82 %,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2020年核酸檢測能力建設經(jīng)費535萬元,2019年城鄉(xiāng)居民健康體檢經(jīng)費60萬元,陳桉民因公死亡撫恤金148.32萬元年初無預算,年中追加項目。

衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項)。年初預算為391.25萬元,支出決算為2868.77萬元,完成年初預算的733.23 %,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是公立醫(yī)院高質量發(fā)展項目2312萬元年初無預算,年中追加。

衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項)。年初預算為230.7萬元,支出決算為347.75萬元,完成年初預算的150.74%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是縣級中醫(yī)院標準化建設項目156.92萬元使用上年結轉資金支出。

衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)婦幼保健醫(yī)院(項)。年初預算為180.5萬元,支出決算為180.94萬元,完成年初預算的100.24%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是婦幼保健計劃生育服務中心本年度退休人員經(jīng)費略有增加。

衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項)。年初預算為628萬元,支出決算為328萬元,完成年初預算決算的52.23%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公立醫(yī)院綜合改革中央補助資金300萬元年中部門經(jīng)濟科目調(diào)整為綜合醫(yī)院。

衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項)。年初預算為3956.49萬元,支出決算為4975.55萬元,完成年初預算的125.76 %,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務中心本年度人員增加,費用增加。

衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(款)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出(項)。年初預算為101.96萬元,支出決算為202.63萬元,完成年初預算的198.73%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是中醫(yī)院醫(yī)共體分院2021年城鄉(xiāng)居民健康體檢經(jīng)費項目經(jīng)費調(diào)整為為其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出。

衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)疾病預防控制機構(項)。年初預算為710.7萬元,支出決算為797.92萬元,完成年初預算的112.27%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是疾控中心本年度人員增加,費用增加。

衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)衛(wèi)生監(jiān)督機構(項)。年初預算為407.14萬元,支出決算為461.8萬元,完成年初預算的113.42%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是衛(wèi)生健康行政執(zhí)法隊人員增加,費用增加。

衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)婦幼保健機構(項)。年初預算為0萬元,支出決算為12.53萬元,年中追加預算12.53萬元,完成追加預算的100%,決算數(shù)等于追加預算數(shù)的主要原因是婦幼保健計劃生育服務中心城鄉(xiāng)居民健康體檢12.53萬元根據(jù)實際所需追加預算。

衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(項)。年初預算為3817.56萬元,支出決算為4321.71萬元,完成年初預算的113.21%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是基本公共衛(wèi)生服務資金年初預算不包含中央及省級轉移支付資金結算部分。

衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(項)。年初預算為2088.15萬元,支出決算為7940.91萬元,完成年初預算的380.28%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年度疫情防控形勢錯綜復雜,疫情防控經(jīng)費支出大大增加。

衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理(項)。年初預算為3萬元,支出決算為3萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是衛(wèi)生健康行政執(zhí)法隊突發(fā)公共衛(wèi)生應急處理項目在年初預算資金內(nèi)完成相關工作。

衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項)。年初預算為131萬元,支出決算為130.67萬元,完成年初預算的99.75%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是除四害項目在保質保量的基礎上與供應商談判,縮減經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出(類)中醫(yī)藥(款)其他中醫(yī)藥支出(項)。年初預算為0萬元,年中追加48.39萬元,支出決算為48.39萬元,完成追加預算的100 %,決算數(shù)等于追加預算數(shù)的主要原因是中央中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展補助資金10.5萬元,年初預算為中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項,年中調(diào)整為其他中醫(yī)藥支出;全國中醫(yī)藥先進單位創(chuàng)建經(jīng)費37.89萬元根據(jù)實際所需追加預算。

衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育機構(項)。年初預算為11.37萬元,支出決算為11.07萬元,完成年初預算的97.36%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是獨生子女意外險項目在符合條件對象全員覆蓋的基礎上與保險公司談判壓減保費。

衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項)。年初預算為1011.51萬元,支出決算為1283.5萬元,完成年初預算的126.89%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年度農(nóng)村兩女戶納入農(nóng)村計劃生育家庭獎勵扶助對象,農(nóng)村計劃生育家庭獎勵扶助資金支出增加。

衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預算為194.63萬元,支出決算為196.82萬元,完成年初預算的101.12 %,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年度公務員月度基礎績效納入醫(yī)療保險繳費基數(shù),醫(yī)療保險支出增加。

衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初預算為662.54萬元,支出決算為566.04萬元,完成年初預算的85.43%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是退休人員公務員醫(yī)療保險按在職基數(shù)預算,實際支出小。

衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項)。年初預算為4066.1萬元,支出決算為6373.41萬元,完成年初預算的156.74 %,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是衛(wèi)生健康專項資金1060萬元,衛(wèi)生能力建設資金以及衛(wèi)生領域民生實事等項目年初無預算,年中根據(jù)需要追加。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為780.9萬元,支出決算為708.99萬元,完成年初預算的90.79%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年度新進人員的繳費基數(shù)小于退休人員。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出10,084.86萬元,其中:

人員經(jīng)費9,285.79萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費799.07萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度政府性基金預算財政撥款支出22,515.56萬元,占本年支出合計的17.41%。與2021年相比,政府性基金預算財政撥款支出增加20185.07萬元,增長866.13%。主要原因是:本年度減少舒洪衛(wèi)生院拆建項目1000萬元衛(wèi)生院及衛(wèi)生健康行政執(zhí)法隊維修費用248.84萬元,新增婦計中心托育大樓項目2000萬元,中醫(yī)院感染樓及門診樓建設項目5000萬,二院遷建工程項目15000萬元,三溪、方溪、東方三家衛(wèi)生院拆建及修繕項目471.88萬元。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度政府性基金預算財政撥款支出22,515.56萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出0萬元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出515.56萬元,占2.29%;農(nóng)林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出22,000萬元,占97.71%;債務付息(類)支出0萬元,占0%;抗疫特別國債安排(類)支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為22.13萬元,支出決算為22,515.56萬元,完成年初預算的1017.42%,主要原因是婦計中心托育大樓項目2000萬元,中醫(yī)院感染樓及門診樓建設項目5000萬,二院遷建工程項目15000萬元,三溪、方溪、東方三家衛(wèi)生院拆建及修繕項目471.88萬元年初無預算,年中追加。其中:

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)城市建設支出(項)。年初預算為22.13萬元,支出決算為479.2萬元,完成年初預算的21.65%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是三溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院拆建項目340.2萬元,東方衛(wèi)生院修繕項目40.79萬元,方溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院門診樓修繕項目90.88萬元年初無預算,年中追加。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)農(nóng)村基礎設施建設支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為31.78萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是大洋衛(wèi)生院遷建工程項目使用上年結轉資金。

其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出(項)。年初預算為0萬元,年中追加預算22000萬元,支出決算為22000萬元,完成追加預算的100%,決算數(shù)等于追加預算數(shù)的主要原因是婦計中心托育大樓項目2000萬元,中醫(yī)院感染樓及門診樓建設項目5000萬,二院遷建工程項目15000萬元根據(jù)當年實際所需追加預算。

(八)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支安排,故無相關數(shù)據(jù)。

1.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。

2.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:國有資本經(jīng)營(類)支出0萬元,占0%。

3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,主要原因是本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支安排,故無相關數(shù)據(jù)。

(九)財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預算為59.04萬元,支出決算為54.7萬元,完成全年預算的92.65%,2022年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因是嚴格遵照三公經(jīng)費的支出制度執(zhí)行,控制三公經(jīng)費的支出。

2.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2021年度相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是2021-2022年本部門未安排人員出國(境)進行公務活動;公務用車購置及運行維護費支出決算為29.4萬元,占53.75%,與2021年度相比,增加18.7萬元,增長174.77%,主要原因是衛(wèi)生健康行政執(zhí)法隊本年度購入公務車一輛;公務接待費支出決算為25.3萬元,占46.25%,與2021年度相比,增加13.11萬元,增長107.55%,主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度公務接待費支出未使用財政撥款。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元。完成全年預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的衛(wèi)生健康事務交流等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數(shù)等于全年預算數(shù)的主要原因是本年度未安排人員因公出國出境。全年使用財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個;累計0人次。開支內(nèi)容包括:因公出國出境產(chǎn)生的機票費、住宿費、城市間交通費等。

(2)公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為30.68萬元,支出決算為29.4萬元,完成全年預算的95.83%。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因是在預算批準范圍內(nèi)選擇性價比最高的車輛。

公務用車購置全年預算數(shù)為20萬元,支出決算為18.72萬元(含購置稅等附加費用),完成全年預算的93.6%。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因是在預算批準范圍內(nèi)選擇性價比最高的車輛。主要用于經(jīng)批準購置的1輛公務用車;

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為10.68萬元,支出決算為10.68萬元,完成全年預算的100%。決算數(shù)等于全年預算數(shù)的主要原因是本年度關于公務用車運行維護費預算工作較細致,預算金額準確。主要用于縉云縣衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位調(diào)研指導、工作聯(lián)系等業(yè)務活動等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;截至2022年12月31日,財政撥款開支的公務用車保有量為7輛。

(3)公務接待費全年預算數(shù)為28.36萬元,支出決算為25.3萬元,完成全年預算的89.21%。國內(nèi)公務接待329批次,累計2,942人次。主要用于接待上級部門及基層單位來我部門調(diào)研指導、工作聯(lián)系等公務活動接待的支出。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因是嚴格遵照公務接待制度執(zhí)行,不超標準超范圍超規(guī)格接待。其中:

外事接待支出0萬元,主要用于外賓來我部門學習交流接待的支出。接待0批次,累計0人次。

其他國內(nèi)公務接待支出25.3萬元,主要用于上級部門及基層單位來我部門調(diào)研指導、工作聯(lián)系等公務活動接待的支出。接待329批次,累計2,942人次。

(十)機關運行經(jīng)費支出說明

2022年度機關運行經(jīng)費年初預算數(shù)為236.65萬元,支出決算為234.93萬元,完成年初預算的99.27%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約,壓減差旅費等公用經(jīng)費支出;比2021年度增減少46.92萬元,下降16.65%,主要原因是嚴格執(zhí)行政府機關單位過緊日子要求,壓減各項經(jīng)費支出。

(十一)政府采購支出說明

2022年度政府采購支出總額3,969.63萬元,其中:政府采購貨物支出2,443.16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1,526.46萬元。授予中小企業(yè)合同金額3,643.91萬元,占政府采購支出總額的91.79%。其中,授予小微企業(yè)合同金額3,164.11萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的86.83%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的78.66%。

(十二)國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2022年12月31日,衛(wèi)健局本級及所屬各單位共有車輛34輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術用車17輛、離退休干部用車0輛、其他用車15輛,其他用車主要是衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位救護車外用于醫(yī)共體下鄉(xiāng)醫(yī)療幫扶、送醫(yī)下鄉(xiāng)、醫(yī)療機構間業(yè)務交流、專業(yè)學術交流等業(yè)務用車;單價100萬元以上設備(不含車輛)41臺(套)。

(十三)預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求,縉云縣衛(wèi)生健康局組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目4個,二級項目481個,共涉及資金24655.79萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2022年度縉云縣第二人民醫(yī)院遷建工程、縉云縣中醫(yī)院感染樓及門診樓建設工程等8個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金22515.56萬元,占政府性基金預算項目支出總額的100%。本年無國有資本經(jīng)營預算項目。

組織對“2022年新冠肺炎疫情防控經(jīng)費”“農(nóng)村計劃生育家庭獎勵扶助”等489個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出24655.79萬元,政府性基金預算支出22515.56萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看,各項目年初根據(jù)相關政策,制定了績效指標,在實行過程中做到專款專用,資金合理支出,預算執(zhí)行率較高,并能較好的完成年初制定的績效目標。

組織對本部門下屬“縉云縣人民醫(yī)院”“縉云縣新建鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院”等25個單位開展整體支出績效評價,涉及一般公共預算支出34740.65萬元,政府性基金預算支出22515.56萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看,本部門本年度很好的完成了年初制定的總體績效目標,綜合評價等級為優(yōu):1.當好守護群眾健康排頭兵,打贏了疫情防控保衛(wèi)戰(zhàn)(1)圓滿完成黃帝祭典活動保障。(2)常態(tài)化開展核酸檢測。(3)繼續(xù)推進新冠疫苗接種工作。2.硬件軟件雙提升,夯實了衛(wèi)生健康基礎。(1)全力推進基層醫(yī)療機構設施建設。(2)全面招錄衛(wèi)生健康人才。3.攻堅克難,衛(wèi)生健康工作提質增效(1)持續(xù)提升醫(yī)共體工作。(2)縱深推進公立醫(yī)院綜合改革。(3)持續(xù)優(yōu)化“山海提升”工程。(4)持續(xù)推進“最多跑一次”改革。4.回應群眾需求,保質保量兌現(xiàn)了承諾(1)民生實事項目如期完成。(2)基本公共服務持續(xù)優(yōu)化。(3)持續(xù)完善“縉情幫”服務。(4)全力做好獎特扶工作。5.加強創(chuàng)建工作,展示衛(wèi)健風采(1)持續(xù)推進愛國衛(wèi)生運動。(2)持續(xù)推進健康縉云建設。(3)完成全國老年友好示范型社區(qū)創(chuàng)建任務。(4)深化醫(yī)養(yǎng)結合服務模式。在工作推進過程中,雖然也存在問題,如內(nèi)部制度建設與執(zhí)行層面1.內(nèi)控制度建設需加強;2.人員存在超編情況;3.固定資產(chǎn)管理不夠到位;4.惠民政策宣傳不到位。資金管理方面1.部分上級轉移支付資金預算執(zhí)行率偏低;2.個別項目資金使用不合理。但是在之后的工作中必定會揚長避短,早日補齊各項短板,推動縉云衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展蒸蒸日上。                           

本年無下屬單位整體支出績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結果

縉云縣衛(wèi)生健康局隨決算公開2022年度本部門項目支出績效自評結果(詳見附件)。其中,“雙下沉、兩提升”補助資金項目和縣人民醫(yī)院2022年中央公立醫(yī)院改革與高質量發(fā)展項目績效自評具體情況如下:

“雙下沉、兩提升”補助資金項目績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目自評得分95分,自評結論為“優(yōu)”。項目全年預算數(shù)為1000萬元,執(zhí)行數(shù)為1000萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是胸痛、卒中、創(chuàng)傷三大中心建設有力推進;二是縣域影像、病理、檢驗三大共享中心有序運行;三是托管專科能力持續(xù)提升;四是醫(yī)院管理和公共衛(wèi)生服務能力提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是學科帶動力不足;二是專家激勵傾斜不足;三是信息化、設備支撐不足;四是設精細化管理有待加強。下一步改進措施:一是健全完善機制建設;二是提升合作幫扶效率;三是夯實人才隊伍;四是全面提升公共衛(wèi)生服務水平。

項目支出績效自評表

( 2022 年度)


項目名稱

“雙下沉、兩提升”補助資金

主管部門

縉云縣衛(wèi)生健康局

實施單位

縉云縣人民醫(yī)院

項目資金(萬元)


年初預算數(shù)

全年預算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

年度資金總額

0

1000

1000

100%

其中:當年財政撥款

0

1000

1000

100%

上年結轉資金

0

0

0

0

其他資金

0

0

0

0

年度總體目標

預期目標

實際完成情況

提升三大醫(yī)療救治中心、三大共享中心能力,著重提升托管專科能力,加強醫(yī)院管理和公共衛(wèi)生管理能力。

1、胸痛、卒中、創(chuàng)傷三大救治中心建設;影像、病理、檢驗三大共享中心建設基本滿足縣域就診支撐。 2、重點合作專科能力較快提升。針對專科發(fā)展、當?shù)丶膊√攸c和群眾需要,重點合作專科下沉專家與基層需求匹配度不斷提升。3、公共衛(wèi)生能力及醫(yī)院管理能力穩(wěn)步提升。

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度

指標值

實際

完成值

權重

得分

備注

績效指標

產(chǎn)出指標

“3342X”能力

提升

胸痛、卒中、創(chuàng)傷三大中心建設有力推進

50%

50


效益指標

縣級醫(yī)院服務能力

提升

基本滿足人民群眾健康需求

50%

45


總分


95


自評結論

優(yōu)

總分高于90分(含)的結論為“優(yōu)”,90~80分(含)為“良”,80~60分(含)為“中”,低于60分為“差”。

偏差原因分析及改進措施

專科化建設尤其是亞專科分科相對滯后。下一步可以借勢借力浙大一院優(yōu)質資源,重點圍繞“3342X”內(nèi)容和工作中遇到的痛點、難點,加快優(yōu)勢學科建設,持續(xù)提升合作專科能力水平。

2022年中央公立醫(yī)院改革與高質量發(fā)展項目績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目自評得分94分,自評結論為“優(yōu)”。項目全年預算數(shù)為1150萬元,執(zhí)行數(shù)為1150萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:胸痛、卒中、創(chuàng)傷三大救治中心建設基本滿足縣域就診支撐,醫(yī)療服務收入同比增長1.13%,藥占比減少29.46%,門診人次同比增長0.44%,住院人次同比增加8.85%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是醫(yī)療服務收入占比較上年有所提升,但是與全省縣級醫(yī)院平均水平差距較大,收入結構優(yōu)化不明晰;二是信息支撐不足,信息化建設基礎薄弱,數(shù)據(jù)支撐能力不足,應用大數(shù)據(jù)進行有效分析難度大;三是學科發(fā)展不足,專科基礎薄弱,專科融合發(fā)展優(yōu)勢難以形成,醫(yī)務人員協(xié)同作戰(zhàn)能力不強。下一步改進措施:一是優(yōu)化收入架構,加大對藥占比,醫(yī)療服務收入占比的考核力度;二是加強人才隊伍、專科能力建設,提高醫(yī)院服務能力;三是全面提升公共衛(wèi)生服務能力水平。結合山區(qū)縣實際,創(chuàng)新方式方法,繼續(xù)完善省級專家下基層工作機制,積極探索開展坐診、義診、健康講座、診療咨詢等工作,將優(yōu)質醫(yī)療延伸至邊遠鄉(xiāng)村,努力打通山區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生健康服務的“最后一公里”,破解山區(qū)群眾“看病難”,讓群眾收獲“山海”合作更多幸福感、獲得感。

項目支出績效自評表

( 2022 年度)


項目名稱

2022年中央公立醫(yī)院改革與高質量發(fā)展

主管部門

縉云縣衛(wèi)生健康局

實施單位

縉云縣人民醫(yī)院

項目資金(萬元)


年初預算數(shù)

全年預算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

年度資金總額

0

1150

1150

100%

其中:當年財政撥款

0

1150

1150

100%

上年結轉資金

0

0

0

0

其他資金

0

0

0

0

年度總體目標

預期目標

實際完成情況

提升三大醫(yī)療救治中心,醫(yī)療服務收入占比上升,藥占比降到30%以內(nèi)。出院人次,門診人次有增長。

胸痛、卒中、創(chuàng)傷三大救治中心建設基本滿足縣域就診支撐,醫(yī)療服務收入同比增長1.13%,藥占比29.46%,門診人次同比增長0.44%,住院人次同比增加8.85%。

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度

指標值

實際

完成值

權重

得分

備注

績效指標

產(chǎn)出指標

醫(yī)療服務收入占比

35%

30.01%

50%

44


效益指標

醫(yī)院實現(xiàn)收支平衡

本期盈余〉=0

本期盈余〉0

50%

50


總分


94


自評結論

優(yōu)

總分高于90分(含)的結論為“優(yōu)”,90~80分(含)為“良”,80~60分(含)為“中”,低于60分為“差”。

偏差原因分析及改進措施

醫(yī)療服務收入占比較上年有所提升,但是與全省縣級醫(yī)院平均水平差距較大,收入結構優(yōu)化不明晰。后續(xù)需要努力優(yōu)化收入架構,加大對藥占比,醫(yī)療服務收入占比的考核力度。

3. 財政評價項目績效評價結果。

無。

4. 部門評價項目績效評價結果。

詳見附件《項目績效自評報告(2022年新冠肺炎疫情防控經(jīng)費)》、《項目績效自評報告(農(nóng)村計劃生育家庭獎勵扶助)》。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.上繳上級支出:填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

13.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14.附屬單位補助支出:填列事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

16.機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):指縉云縣衛(wèi)生健康局及所屬實行公務員管理的事業(yè)單位離退休人員的支出。

18.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):指縉云縣衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位離退休人員的支出。

19.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指縉云縣衛(wèi)生健康局及所屬事業(yè)單位在職人員的養(yǎng)老保險支出。

20.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指縉云縣衛(wèi)生健康局及所屬事業(yè)單位在職人員的職業(yè)年金支出。

21.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):指縉云縣衛(wèi)生健康局及所屬事業(yè)單位人員死亡家屬的一次性撫恤金和喪葬補助費。

22.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(款)行政運行(項):指縉云縣衛(wèi)生健康局及衛(wèi)生健康行政執(zhí)法隊行政運行的支出。

23.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(款)其他衛(wèi)生健康管理事務支出(項):指縉云縣衛(wèi)生健康局完成健康縉云等項目的支出。

24.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項):指縉云縣衛(wèi)生健康局所屬綜合醫(yī)院人員及設備采購、三家縣級醫(yī)院高質量發(fā)展等項目支出。

25.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項):指縉云縣衛(wèi)生健康局所屬中醫(yī)院人員及支持中醫(yī)藥發(fā)展專項項目、縣級中醫(yī)院標準化建設等項目支出。

26.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)婦幼保健院(項):指縉云縣婦幼保健計劃生育服務中心基本運行和開展業(yè)務活動的支出。

27.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項):指縉云縣衛(wèi)生健康局下屬公立醫(yī)院實施公立醫(yī)院改革等項目的支出。

28.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項):指用于縉云縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務中心人員費用及房屋維修等項目的支出。

29.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(款)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出(項):指縉云縣衛(wèi)生健康局所屬基層醫(yī)療衛(wèi)生機構開展村衛(wèi)生室運行等業(yè)務活動方面的支出。

30.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)疾病預防控制機構(項):指縉云縣疾病預防控制中心基本運行和開展業(yè)務活動的支出。

31.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)衛(wèi)生監(jiān)督機構(項):指縉云縣衛(wèi)生健康行政執(zhí)法隊基本運行和開展業(yè)務活動的支出。

32.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(項):指用于縉云縣衛(wèi)生健康局及所屬事業(yè)單位開展基本公共衛(wèi)生服務的支出。

33.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(項):指縉云縣衛(wèi)生健康局及所屬疾病預防控制機構和婦幼保健機構開展重大公共衛(wèi)生服務的支出,包括疫情防控經(jīng)費支出。

34.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理(項):指衛(wèi)生健康行政執(zhí)法隊完成突發(fā)公共衛(wèi)生應急項目的支出。

35.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項):指縉云縣衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位開展相關其他公共衛(wèi)生項目的支出。

36.衛(wèi)生健康支出(類)中醫(yī)藥(款)其他中醫(yī)藥支出(項):指縉云縣衛(wèi)生健康局及所屬事業(yè)單位創(chuàng)建全國基層中醫(yī)藥先進縣項目的支出及縉云縣中醫(yī)醫(yī)院全國基層名老中醫(yī)傳承項目經(jīng)費。

37.衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育機構(項):指縉云縣衛(wèi)生健康局開展計劃生育專項管理的支出,主要是完成獨生子女意外險項目經(jīng)費。

38.衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項):指縉云縣衛(wèi)生健康局及所屬婦幼保健機構用于計劃生育獎特扶、免費優(yōu)生檢測、免費婚前檢測等項目支出。

39.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指縉云縣衛(wèi)生健康局及所屬參照公務員管理的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助的支出。

40.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指縉云縣衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助的支出。

41.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項):指縉云縣衛(wèi)生健康局及所屬事業(yè)單位開展其他衛(wèi)生健康活動的支出。

42.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)城市建設支出(項):指用于東方、三溪等衛(wèi)生院房屋修繕項目的支出。

43.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)農(nóng)村基礎設施建設支出(項):指用于大洋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院遷建項目的支出。

44.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指縉云縣衛(wèi)生健康局及所屬事業(yè)單位繳納在職人員住房公積金的支出。

45.其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出(項):指婦計中心托育大樓項目、中醫(yī)院感染樓及門診樓建設項目、二院遷建工程項目的支出。

五、附件




項目績效自評報告(農(nóng)村計劃生育家庭獎勵扶助).doc

項目績效自評報告(2022年新冠肺炎疫情防控經(jīng)費).doc

下屬25家單位2022年單位決算公開.zip


附件:
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