縉云縣人民政府新碧街道辦事處2024年部門預(yù)算
索引號: 06418068/2024-101473???? 發(fā)布機構(gòu): 新碧街道     發(fā)布時間:2024-04-10 11:02:22

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目錄

一、部門概況

(一)主要職能

(二)部門機構(gòu)設(shè)置情況

二、2024年縉云縣人民政府新碧街道辦事處部門預(yù)算安排情況說明

(一)關(guān)于縉云縣人民政府新碧街道辦事處2024年收支預(yù)算情況的總體說明

(二)關(guān)于縉云縣人民政府新碧街道辦事處2024年收入預(yù)算情況說明

(三)關(guān)于縉云縣人民政府新碧街道辦事處2024年支出預(yù)算情況說明
(四)關(guān)于縉云縣人民政府新碧街道辦事處2024年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

(五)關(guān)于縉云縣人民政府新碧街道辦事處2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明

(六)關(guān)于縉云縣人民政府新碧街道辦事處2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

(七)關(guān)于縉云縣人民政府新碧街道辦事處2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明

(八)關(guān)于縉云縣人民政府新碧街道辦事處2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

(九)關(guān)于縉云縣人民政府新碧街道辦事處2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

(十)其他重要事項的情況說明

三、名詞解釋

四、2024年縉云縣人民政府新碧街道辦事處部門預(yù)算表

(一)2024年部門收支預(yù)算總表

(二)2024年部門收入預(yù)算總表

(三)2024年部門支出預(yù)算總表

(四)2024年部門財政撥款收支預(yù)算總表

(五)2024年部門一般公共預(yù)算支出表

(六)2024年部門一般公共預(yù)算基本支出表

(七)2024年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

(八)2024年部門政府性基金預(yù)算支出表

(九)2024年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

(十)2024年部門項目支出預(yù)算表

(十一)2024年部門項目支出績效表

 

 

 

 

 

 

 

一、部門概況

(一)主要職能

1.加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責任制,嚴格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度,統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。推進全面從嚴治黨,強化“兩個責任”,落實農(nóng)村基層黨建“浙江二十條”,全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作,健全完善黨建引領(lǐng)基層體系,強化“基層治理四平臺”建設(shè),進一步增強黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力,確保黨的路線方針政策在基層得到全面貫徹實。

2.加強公共管理。推進區(qū)域發(fā)展,統(tǒng)籌落實轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃,參與做好轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃,配合做好城市有機更新,推動轄區(qū)健康有序可持續(xù)發(fā)展。實施綜合管理,落實轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護等工作,承擔組織領(lǐng)導(dǎo)、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職能,落實轄區(qū)內(nèi)相關(guān)行政事務(wù)的常態(tài)化管理,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)相關(guān)力量,協(xié)助做好監(jiān)督檢查等事中事后監(jiān)管工作,組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。領(lǐng)導(dǎo)基層自治,組織村(社區(qū))居民和單位參與村(社區(qū))建設(shè)和管理,健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村(社區(qū))居民等社會力量參與村(社區(qū))治理,引導(dǎo)轄區(qū)單位履行社會責任,整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為街道村(社區(qū))發(fā)展服務(wù)。

3.加強公共安全。承擔轄區(qū)平安建設(shè)、社會治安綜合治理、公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管等工作,構(gòu)建公共安全防控體系,建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案,做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。全面加強全科網(wǎng)格建設(shè),落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制,綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用,處理群眾來信來訪,反映社情民意,化解矛盾糾紛。

4.加強公共服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù),落實人力社保、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)等方面相關(guān)政策。落實基層“最多跑一次”改革工作,拓寬服務(wù)渠道,改進服務(wù)方式,建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機制,推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)平臺標準化建設(shè),深化“一窗受理、集成服務(wù)”改革,提升群眾獲得感和幸福感。

5.法律、法規(guī)、規(guī)章和上級交辦的其他事項。

(二)部門機構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看,縉云縣人民政府新碧街道辦事處預(yù)算包括:街道本級預(yù)算。

二、2024年縉云縣人民政府新碧街道辦事處部門預(yù)算安排情況說明
  (一)關(guān)于縉云縣人民政府新碧街道辦事處2024年收支預(yù)算情況的總體說明

 按照綜合預(yù)算的原則,縉云縣人民政府新碧街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。縉云縣人民政府新碧街道辦事處2024年收支總預(yù)算6268.26萬元。

(二)關(guān)于縉云縣人民政府新碧街道辦事處2024年收入預(yù)算情況說明

縉云縣人民政府新碧街道辦事處2024年收入預(yù)算6268.26萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少7786.1萬元,下55.4%,主要是2023年部分項目年中追加導(dǎo)致2023年執(zhí)行數(shù)增加

其中:一般公共預(yù)算撥款收入2652.68萬元(上年結(jié)轉(zhuǎn)0.03萬元),占42.3%;政府性基金收入327.25萬元,占5.2%;國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0.07萬元,占0.0%;其他收入3288.26萬元,占52.5%。
  (三)關(guān)于縉云縣人民政府新碧街道辦事處2024年支出預(yù)算情況說明
  縉云縣人民政府新碧街道辦事處2024年支出預(yù)算6268.26萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少5548.23萬元,下降46.95%,主要是2023年部分項目年中追加導(dǎo)致2023年執(zhí)行數(shù)增加

1.按支出功能分類,包括一般公共服務(wù)支出2037.40萬元、社會保障和就業(yè)支出182.52萬元、衛(wèi)生健康支出135.37萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1758.16萬元、農(nóng)林水支出2011.61萬元、住房保障支出143.13萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.07萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出1985.70萬元,占31.7%;日常公用支出212.69萬元,占3.4%;項目支出4069.87萬元,占64.9%。

年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。

(四)關(guān)于縉云縣人民政府新碧街道辦事處2024年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

縉云縣人民政府新碧街道辦事處2024年財政撥款收支總預(yù)算2980.00萬元。收入包括:一般公共預(yù)算2652.68萬元、政府性基金327.25萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0.07萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出2037.40萬元、社會保障和就業(yè)支出182.52萬元、衛(wèi)生健康支出135.37萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出427.25萬元、農(nóng)林水支出54.27萬元、住房保障支出143.13萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.07萬元。

(五)關(guān)于縉云縣人民政府新碧街道辦事處2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

縉云縣人民政府新碧街道辦事處2024年一般公共預(yù)算撥款2652.68萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少2741.80萬元,下50.8%,主要是2023年部分項目年中追加導(dǎo)致2023年執(zhí)行數(shù)增加

2.一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出2037.40萬元,占76.8%;社會保障和就業(yè)支出182.52萬元,占6.9%;衛(wèi)生健康支出135.37萬元,占5.1%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出100.00萬元,占3.8%;農(nóng)林水支出54.27萬元,占2.0%;住房保障支出143.13萬元,占5.4%;。

3.一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)(款)行政運行(項)1737.40萬元,主要用于人員工資及日常公用經(jīng)費支出。

2)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)(款)一般行政管理事務(wù)(項)300.00萬元,主要用于單位大樓保潔、修理等支出。

3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)121.66萬元,主要用于單位人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。

4)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)60.83萬元,主要用于單位人員職業(yè)年金繳費支出。

5)社會保障和就業(yè)支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項)0.03萬元,主要用于低保低邊人員臨時救助支出。

6衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)135.37萬元,主要用于單位人員醫(yī)療保險支出。

7)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項)100萬元,主要用于歷年工程款支出

8)農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項)11.38萬元,主要用于“愛心”崗位就業(yè)幫扶補助及“菜單式”產(chǎn)業(yè)扶持項目支出。

9)農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項)42.89萬元,主要用于仙源村梧源自然村污水治理項目支出。

10)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金支出(項)143.13萬元,主要用于單位人員住房公積金支出。  

    (六)關(guān)于縉云縣人民政府新碧街道辦事處2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

縉云縣人民政府新碧街道辦事處2024年一般公共預(yù)算基本支出2198.39萬元,其中:

人員經(jīng)費1985.70萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助;

公用經(jīng)費212.69萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

(七)關(guān)于縉云縣人民政府新碧街道辦事處2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明

1.政府性基金預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

縉云縣人民政府新碧街道辦事處2024年政府性基金預(yù)算撥款327.25萬元,比2023年執(zhí)行數(shù)增加125.78萬元,增長62.4%,主要是政府性基金項目增多

2.政府性基金預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出327.25萬元,占100.0%。

    3.政府性基金預(yù)算撥款具體使用情況。

1)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)城市建設(shè)支出(項)327.25萬元,主要用于耕作土剝離再利用項目支出。

(八)關(guān)于縉云縣人民政府新碧街道辦事處2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

1.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

縉云縣人民政府新碧街道辦事處2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.07萬元與上年持平。

2.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.07萬元,占100.0%

    3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款具體使用情況。

1)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出(類)解決歷史遺留問題及改革成本支出(款)國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出(項)0.07萬元,主要用于國有企業(yè)退休人員生病慰問等。

(九)關(guān)于縉云縣人民政府新碧街道辦事處2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

縉云縣人民政府新碧街道辦事處2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為15.20萬元,比上年預(yù)算數(shù)持平。具體如下:

1.因公出國(境)費用:根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要,2024年安排因公出國(境)費用預(yù)算0.00萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的訪問、參觀等公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。持平的主要原因是我單位本年無因公出國計劃,經(jīng)批準同意安排因公出國(境)的,所需費用由財政按實追加部門年度“三公”經(jīng)費預(yù)算額。

2.公務(wù)接待費:2024年安排公務(wù)接待費預(yù)算13.58萬元,上年預(yù)算數(shù)持平。主要用于接待上級部門、兄弟鄉(xiāng)鎮(zhèn)來進行重大調(diào)研、指導(dǎo)工作公務(wù)活動等支出。持平的主要原因是根據(jù)中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約、反對鋪張浪費的要求,從嚴控制公務(wù)接待費支出,規(guī)范支出標準。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費:2024年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算1.62萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。其中,公務(wù)用車購置支出0.00萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務(wù)用車,與上年預(yù)算數(shù)持平主要原因是2023年、2024年均未安排公務(wù)車購置;公務(wù)用車運行維護費支出1.62萬元,主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出與上年預(yù)算數(shù)持平,主要原因是嚴格規(guī)范公務(wù)用車管理,從而嚴格控制公務(wù)用車運行維護經(jīng)費預(yù)算安排

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費。

2024年縉云縣人民政府新碧街道辦事處本級1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算212.69萬元,比上年預(yù)算減少34.03萬元,下降13.8%,主要是人員變動及厲行節(jié)儉等

2.政府采購情況。

2024年縉云縣人民政府新碧街道辦事處各單位政府采購預(yù)算總額10.28萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算2.50萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算7.78萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日,縉云縣人民政府新碧街道辦事處所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛,其中,應(yīng)急保障用車1輛、老干部服務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、行政執(zhí)法專用車2輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

2024年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備

    4.預(yù)算績效情況說明。

2024年縉云縣人民政府新碧街道辦事處其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,共計3個一級項目,涉及當年資金4069.87萬元。同時,將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績效自評。一級項目績效目標表,詳見“部門項目支出績效表”

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,不含財政專戶管理資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入:預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國有資本經(jīng)營預(yù)算”“財政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

8.項目支出:是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術(shù)交流;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

11.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

12.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項):指反映行政單位的基本支出。

13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

14.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

    15.社會保障和就業(yè)支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項)反映用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時救助支出。

16.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費

17.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項):反映用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項):反映用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項):反映用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

21.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

22.農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項):反映其他用于鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興方面的支出

23.農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項):反映其他用于其他農(nóng)林水方面的支出。

24.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金支出(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

25.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出(類)解決歷史遺留問題及改革成本支出(款)國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出(項):反映國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支持國有企業(yè)退休人員移交社區(qū)實現(xiàn)社會化管理的支出

 縉云縣人民政府新碧街道辦事處2024年部門預(yù)算公開報表.xls

 

 


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